Több, mint 2.5 milliárd a Városgondnokság idei költségvetése
A Városgondnokság a 2009. évi költségvetését az Önkormányzat Költségvetési Rendeletének megfelelően készítette el. A gazdasági válság városunkra gyakorolt hatása miatt 20%-kal - 500 millió Ft-tal - kevesebb pénzből gazdálkodhat az intézmény. Az eddi évek gyakorlatához képest újdonság, hogy általános tartalékot képeztünk az intézményi költségvetésen belül is, mely a Városgondnokság folyamatban lévő szerkezeti, munkaszervezési átalakulásának részét képezi. Főbb kiadási tételeket a cikkben talál!
A Városgondnokság a 2009. évi költségvetését az Önkormányzat Költségvetési Rendeletének megfelelően készítette el. A gazdasági válság városunkra gyakorolt hatása miatt 20%-kal - 500 millió Ft-tal - kevesebb pénzből gazdálkodhat az intézmény.
Az eddi évek gyakorlatához képest újdonság, hogy általános tartalékot képeztünk az intézményi költségvetésen belül is, mely a Városgondnokság folyamatban lévő szerkezeti, munkaszervezési átalakulásának részét képezi.
A költségvetésben eredetileg a szakmailag feltétlenül indokolt, tovább nem halasztható felújítási, beruházási munkák költségigényét teljes egészében az általános tartalék soron szerepeltetjük, figyelembe véve a gazdasági válságot, valamint a város gazdasági helyzetét. Ezen munkák elvégzésére csak az alapfeladatok ellátásán felül, a tényleges fedezet rendelkezésre állásakor kerülhet sor.
A nehéz gazdasági helyzet miatt szűkre szabott költségvetés alapján néhány olyan dologra várhatóan nem jut pénz, amit a lakosok az elmúlt években megszokhattak, azonban jelen körülmények között szükséges az elhagyásuk. Ilyenek például:
Lomtalanítás elmarad;
Egynyári-kétnyári palánták beültetése csökkentett számban történik;
Lombgyűjtés során csak az indokolt kör részére biztosított a lombzsák;
Felújítási munkák elvégzése csak a tartalék keret terhére történhet.
A Városgondnokság 2009. évi költségvetésének főösszege 2.553.880 ezer Ft, ebből az önkormányzati támogatás 1.994.916 ezer Ft.
Főbb tételeink:
Parkfenntartás: 503.072 ezer Ft;
út-híd fenntartás: 221.850 ezer Ft;
vízkárelhárítás: 103.700 ezer Ft;
piac és vásári tevékenység: 115.269 ezer Ft;
temetőüzemeltetés: 119.000 ezer Ft;
közvilágítás: 243.100 ezer Ft;
állategészségügyi tevékenység: 11.200 ezer Ft;
települési hulladékok, köztisztaság: 173.178 ezer Ft;
Ifjúsági Sportközpont üzemeltetése: 10.000 ezer Ft;
ifjúsági, napközis táborok: 5.543 ezer Ft;
általános tartalék: 389.887 ezer Ft;
központi irányítás: 237.661 ezer Ft, amely a személyi jellegű kiadásokból áll.